收支预算总表 | |||||
填报单位:宜春市人民政府驻上海联络处 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 69.08 | 一、基本支出 | 62.08 | 一般公共服务支出 | 45.48 |
经费拨款(补助) | 69.08 | 工资福利支出 | 28.80 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45.48 |
纳入预算的政府性基金收入 | 日常公用支出 | 11.64 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45.48 | |
纳入预算的行政事业性收费收入 | 对个人和家庭补助支出 | 21.64 | 社会保障和就业支出 | 20.46 | |
其他 | 二、项目支出 | 7.00 | 行政事业单位离退休 | 18.50 | |
二、事业收入 | 行政事业性项目支出 | 7.00 | 事业单位离退休 | 18.50 | |
三、事业单位经营收入 | 生产建设性项目支出 | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | ||
四、其他收入 | 其他项目支出 | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | ||
五、附属单位上缴收入 | 三、直接成本支出 | 住房保障支出 | 3.14 | ||
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 住房改革支出 | 3.14 | ||
五、上缴上级支出 | 住房公积金 | 3.14 | |||
本年收入合计 | 69.08 | 本年支出合计 | 69.08 | 本年支出合计 | 69.08 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转 | |||||
经费拨款结转 | |||||
政府性基金结转 | |||||
其他资金结转 | |||||
收入总计 | 69.08 | 支出总计 | 69.08 | 支出总计 | 69.08 |
支出预算总表 | ||||||||||||||||
填报单位:宜春市人民政府驻上海联络处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 直接成本支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 行政事业性项目支出 | 生产建设性项目支出 | 其他项目支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 69.08 | 62.08 | 28.80 | 11.64 | 21.64 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
宜春市人民政府驻上海联络处 | 69.08 | 62.08 | 28.80 | 11.64 | 21.64 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
宜春市人民政府驻上海联络处本级 | 69.08 | 62.08 | 28.80 | 11.64 | 21.64 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
528001 | 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45.48 | 38.48 | 26.84 | 11.64 | 7.00 | 7.00 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | ||||||||||
99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |||||||||||
221 | 02 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
基本支出预算表(按经济-单位) | ||||||||||||
填报单位:宜春市人民政府驻上海联络处 | 单位:万元 | |||||||||||
经济分类科目(单位) | 资金来源 | |||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他资金 | 上年结转(结余) | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的政府性基金 | 纳入预算的行政事业性收费 | 其他 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | |||||||||
宜春市人民政府驻上海联络处 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | |||||||||
宜春市人民政府驻上海联络处本级 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | |||||||||
工资福利支出 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | |||||||||
基本工资 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |||||||||
津贴补贴 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | |||||||||
奖金 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |||||||||
商品和服务支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | |||||||||
办公费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
水电费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
邮电费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||||
交通费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||||||
差旅费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
会议费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||
物业管理费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
一般维修费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
培训费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
招待费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
福利费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
工会经费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
退休人员公用支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
其他商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | |||||||||
退休费 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |||||||||
住房公积金 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
附件: | |
2016年宜春市本级“三公”经费预算统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2016年预算数 |
合计 | 14.1 |
1.因公出国(境)费用 | |
其中:财政拨款 | |
其他资金 | |
2.公务接待费 | 9.3 |
其中:财政拨款 | 9.3 |
其他资金 | |
3.公务用车费 | 4.8 |
(1)公务用车运行维护费 | 4.8 |
其中:财政拨款 | 4.8 |
其他资金 | |
(2)公务用车购置 | |
其中:财政拨款 | |
其他资金 | |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1)因公出国(境)费,反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 (2)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。(3)公务用车购置及运行费, 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
附件: