目 录
第一部分 中共宜春市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共宜春市委宣传部概况
一、部门主要职能
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门,主要职责是:
(一)按照中央、省委和市委部署,拟订全市宣传思想文教工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文教领域法治建设,协调宣传思想文教系统各部门之间的工作。
(二)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。
(三)负责规划组织思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进全市群众思想教育工作。
(四)统筹分析研判和引导全市社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织突发公共事件应急新闻工作。
(五)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。
(六)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(七)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市委文化体制改革专项小组、市国有文化资产监督管理领导小组日常工作。
(八)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(九)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我市国际国内传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动我市文化走出去工作。
(十)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府部门和县市区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。
(十一)会同有关部门做好境外记者来宜采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。
(十二)负责市精神文明建设指导委员会的日常工作,组织指导协调全市群众性精神文明创建活动,开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作,组织开展全市志愿服务工作,统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。
(十三)贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,指导协调学校党的建设、思想政治教育方面的工作。
(十四)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、教育、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文教单位的领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文教系统干部教育培训,统筹推进宣传思想文教领域人才队伍建设。
(十五)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市委讲师团、宜春日报社、市文化广电新闻出版旅游局、市广播电视台、市教育体育局、宜春职业技术学院、宜春广播电视大学、宜春幼儿师范高等专科学校。受市委委托,代管市文联、市社联。
(十六)完成市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:市委宣传部本级。
本部门2020年年末实有人数46人,其中在职人员35人,离休人员0人,退休人员11人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2931.18万元,其中年初结转和结余1032.33万元,较2019年增加536.82万元,增长51.96%;本年收入合计3963.51万元,较2019年增加726.03万元,增长18.32%,主要原因是:年初结转和结余增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2868.17万元,占97.85%;事业收入0万元;经营收入0万元;政府性基金预算财政拨款收入18.5万元,占0.65%;其他收入44.51万元,占1.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3963.51万元,其中本年支出合计2687.17万元,较2019年增加534.66万元,增长24.84%,主要原因是:增加了项目支出;年末结转和结余1276.34万元,较2019年增加244.01万元,增长23.64%,主要原因是:有的项目经费年底才下达,未及时使用。
本年支出的具体构成为:基本支出728.6万元,占27.11%;项目支出1958.57万元,占72.89%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1619.95万元,决算数为2665.73万元,完成年初预算的164.56%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1489.26万元,决算数为2438.28万元,完成年初预算的163.72%,主要原因是:项目支出增加了。
(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为72.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加了省级公共文化专项资金。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为99.53万元,决算数为108.75万元,完成年初预算的109.26%,主要原因是:人员增加了,因此经费增长了。
(四)住房保障支出年初预算数为31.16万元,决算数为27.7万元,完成年初预算的88.9%,主要原因是:年底有的支出未及时支付。
(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为18.5万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:增加了政府性基金收入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出707.16万元,其中:
(一)工资福利支出511.99万元,较2019年增加46.72万元,增长10%,主要原因是:人员调动,因此费用增加了。
(二)商品和服务支出152.82万元,较2019年增加140.42万元,增长113.24%,主要原因是:公务出差增多以及资产增加。
(三)对个人和家庭补助支出39.35万元,较2019年增加16.33万元,增长70.94%,主要原因是:发放了抚恤金,因此费用增加。
(四)资本性支出3万元,较2019年增加3万元,增长100%,主要原因是:新增资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.99万元,决算数为12.39万元,完成预算的45.9%,决算数较2019年增加1.89万元,增长18%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年持平,主要原因是:开展出国(境)活动。
(二)公务接待费支出年初预算数为21.99万元,决算数为12.39万元,完成预算的45.9 %,决算数较2019年增加1.89万元,增长18%,主要原因是接待批次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是:接待批次增加了。全年国内公务接待95批,累计接待910人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级单位调研指导,下属单位汇报工作等。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出155.82万元,较年初预算数增加143.42万元,增长115.66%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加以及资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为“0”。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金914.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“全媒体中心运行及媒体合作经费”“市委理论学习中心组专项经费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出914.5万元。从评价情况来看,我部能够严格执行各项财经纪律,按照财务制度严格经费开支,杜绝超预算支出。从执行情况来看,我部较好地执行了财政绩效管理制度,始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则,扎实开展预算绩效管理工作,做到相关数据、佐证材料真实、完整、准确。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映全媒体中心运行及媒体合作绩效自评结果。
全媒体中心运行及媒体合作项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,全媒体中心运行及媒体合作项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是宜春市全媒体中心实现广播、电视、报纸渠道和新媒体渠道的融合;二是整合“报、台、网、端、微”资源,搭建起较为完善的多媒融合的现代传播体系;三是实现内部、横向、纵向三个打通,进一步推进宜春宣传提质增效,对外展示宜春形象。发现的问题及原因:一是全媒体中心未成立正式机构,编制问题没有得到解决,优质人才无法引进;二是运营存在短板,造血功能不强。下一步改进措施:一是理顺管理机制,明确专人管理,提高运行成效。二是成立全媒体中心机构,增加人员编制,引进一批融媒体专业素质人才,提高造血能力。
(三)部门评价项目绩效评价结果
围绕贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,宣传宜春市各项工作中取得的经验成果,为建设宜春决胜全面小康创造积极有利的舆论氛围。注重平面宣传与网络宣传相结合。主动适应形势发展变化,在继续加强对主流社会平面媒体宣传的同时,积极拓展网络媒体宣传。主动加强与中央、省内外媒体的联系,邀请他们来宜实地采访和报道,大力在媒体中传播我市经济社会发展情况。全年组织重大活动、节庆活动、文旅推广等大型宣传报道活动3次。开展市、县全媒体中心人员培训2次,拍摄宜春城市形象宣传1部。完成全市重点品牌宣传2次。完成全市活动录(直)播服务4次。完成短视频拍摄大赛2次。通过本次绩效自评工作,本部门总结了合理高效运用财政预算资金完成各项绩效目标,切实提升部门整体工作成绩 和效果的经验,也发现了工作中存在的一些不足。今后我部门将认真应用绩效自评结果和经验来指导各项工作的开展。本次自评结果拟在部门网站公开,接受社会和公众的监督。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
例:(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:市委宣传部本级。
本部门2020年年末实有人数46人,其中在职人员35人,离休人员0人,退休人员11人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:市委宣传部本级。
本部门2020年年末实有人数46人,其中在职人员35人,离休人员0人,退休人员11人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。