中共宜春市委宣传部2017年部门预算
目 录
第一部分 中共宜春市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共宜春市委宣传部2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共宜春市委宣传部2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 中共宜春市委宣传部概况
一、部门主要职责
中共宜春市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门,主要职责是:
1.根据中共中央宣传部、省委宣传部和市委的工作部署,制订全市宣传思想工作规划;指导、协调全市精神文明建设活动;指导全市党委宣传部的工作;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
2.负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作。对市委讲师团、市社联的工作实施方针、政策的指导。
3.负责指导、协调全市新闻、文艺、出版等单位的工作,掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。指导、协调全市党报党刊征订工作;从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对宜春日报社、市文化广电新闻出版局、市文联、新华发行集团宜春分公司的工作实施方针、政策的指导;对市新闻工作者协会和新闻学会在政治方向和方针政策上实施领导。
4.负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和各高等、中等学校的工作实施方针、政策的指导。
5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;指导全市思想政治教育研究会工作,领导市职工思想政治工作研究会;配合有关部门做好党员教育工作。
6.负责规划、部署全市社会宣传、农村宣传、企业宣传,协同做好普法教育和国防教育工作。
7.负责部署全市对外宣传和对外文化交流工作;负责对外宣传阵地建设、管理和外宣品制作、陈列、发行和输送工作;负责互联网新闻宣传管理工作。
8.负责落实互联网信息传播方针政策,推动我市互联网信息传播法制建设;指导、协调和督促互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理;负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的初审及日常监管;指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划;协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作,负责市重点新闻网站的规划建设;组织协调网上宣传工作;牵头处置互联网信息内容突发事件,依法查处市内违法违规网站;指导有关部门督促我市电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;在职责范围内指导各县市区互联网相关部门开展工作。
9.负责互联网信息的跟踪、收集、分析、研判和报送工作;配合协调互联网舆论引导工作;承担互联网信息调研和交流协作工作。
10.按规定管理全市宣传文教系统的干部,指导这些部门(单位)领导班子建设;对县市区委宣传部部长的任免提出意见;配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业(含企业化管理事业单位)政工干部的职称评定工作;负责全市新闻系列职称评定工作。
11.承办市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
市委宣传部共有预算单位1个。编制人数31人,其中:行政编制25人,全额补助事业编制3人,工勤编制3人;年末实有人数35人,其中:在职人员31人,退休人员4人。
第二部分 中共宜春市委宣传部2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年市委宣传部收入预算合计411.91万元,其中:财政拨款收入411.91万元,占收入预算总额的100 %,较上年增加24.87%。
(二)支出预算情况
2017年市委宣传部支出预算总额411.91万元。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为345.11万元,占支出预算总额的83.77%,较上年增加25.33%;社会保障与就业支出46.41万元,占支出预算总额的11.27%,较上年增加31.29%;住房保障支出20.39万元,占支出预算总额的4.96%,较上年增加2.5%.
按经济分类科目分:基本支出308.41万元,占支出预算总额的74.87%,较上年增加16.52%。包括工资福利支出223.45万元,较上年增加17.77%;日常公用支出64.42万元,较上年增加48.6%;对个人和家庭补助支出20.54万元,较上年减少49.4%;项目支出103.5万元,较上年增加49.76%。
(三)财政拨款支出情况
2017年市委宣传部支出预算总计411.91万元,较上年增加24.87%。其中包括派驻派出机构5.5万元、较上年增加100%。
行政运行(宣传事务)241.61万元,较上年增加14.87%;其他宣传事务支出98万元,较上年增加46.94%;归口管理的行政单位离退休0.15万元,较上年减少99.28%;机关事业单位基本养老保险缴费支出35.36万元,较上年增加100%;其他社会保障和就业支出10.9万元,较上年减少2.39%;住房公积金20.39万元。较上年增加2.55%.
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本部门2017年度机关运行经费:办公费2.96万元、水电费2.57万元、邮电费3.5万元、差旅费10.53万元、会议费1.73万元、劳务费0.03万元、物业管理费0.19万元、一般维修费0.68万元、培训费0.59万元、招待费2.44万元、福利费3.11万元、工会经费1.38万元、退休人员公共支出0.1万元,均与上年持平。其他交通费用22.93万元,比上年增加100%;其他商品和服务支出11.68万元,比上年增加71.75%。
(六)政府采购情况
本部门2017年政府采购预算4万元,拟计划购买5台台式电脑和2台笔记本电脑。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年本部“三公”经费年初预算安排17.9万元。其中:因公出国(境)费1.2万元,较上年持平。主要原因:控制出国人员批次。
公务接待费16.7万元,比上年减少0.1万元。主要原因:减少接待批次。
公务用车运行维护费和公务用车购置费0万元。主要原因:没有公务用车。
第三部分 中共宜春市委宣传部2017年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
附件1
财政拨款收支总表 | |||||
填报单位:宜春市委宣传部 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 411.91 | 一、基本支出 | 308.41 | 一般公共服务支出 | 345.11 |
经费拨款(补助) | 411.91 | 工资福利支出 | 223.45 | 纪检监察事务 | 5.50 |
纳入预算的政府性基金收入 | 商品服务支出 | 64.42 | 派驻派出机构 | 5.50 | |
纳入预算的行政事业性收费收入 | 对个人和家庭补助支出 | 20.54 | 宣传事务 | 339.61 | |
其他 | 二、项目支出 | 103.50 | 行政运行(宣传事务) | 241.61 | |
二、事业收入 | 行政事业性项目支出 | 103.50 | 其他宣传事务支出 | 98.00 | |
三、事业单位经营收入 | 生产建设性项目支出 | 社会保障和就业支出 | 46.41 | ||
四、其他收入 | 其他项目支出 | 行政事业单位离退休 | 35.51 | ||
五、附属单位上缴收入 | 三、直接成本支出 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.15 | ||
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.36 | ||
五、上缴上级支出 | 其他社会保障和就业支出 | 10.90 | |||
其他社会保障和就业支出 | 10.90 | ||||
住房保障支出 | 20.39 | ||||
住房改革支出 | 20.39 | ||||
住房公积金 | 20.39 | ||||
本年收入合计 | 411.91 | 本年支出合计 | 411.91 | 本年支出合计 | 411.91 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转 | |||||
经费拨款结转 | |||||
政府性基金结转 | |||||
其他资金结转 | |||||
收入总计 | 411.91 | 支出总计 | 411.91 | 支出总计 | 411.91 |
附件: