目 录
第一部分 宜春市委市政府接待办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市委市政府接待办概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家的有关方针政策,研究和拟定接待工作的有关政策、规程并组织实施;
(二)负责接待党和国家领导人;
(三)负责接待省部级领导;
(四)参与接待省军区在职副军级以上领导;
(五)负责接待党中央、国务院,省委、省人大、省政府、省政协和省纪委监委组织的督导、检查(工作)、巡视巡察团组;
(六)负责接待国内外知名人士,正高以上专家、学者,来宜集中报道的国家、省级主流新闻媒体团组,来宜采访的正高以上国家、省主流媒体记者,在宜春工作过的厅级以上老干部;
(七)负责对全市各县市区接待办公室(或承担原接待办公室职责的部门)的接待业务指导;
(八)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括宜春市委市政府接待办本级,单位内设机构有办公室、接待一科、接待二科、接待三科。
本部门2021年年末实有人数12人,其中在职人员10人;年末其他聘用人员1 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计377.21万元,其中年初结转和结余78.29万元,较2020年减少16.39万元,下降17.31%;本年收入合计298.92万元,较2020年减少27.55万元,下降8.44%,主要原因是经费拨款减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入298.92万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计377.21万元,其中本年支出合计 363.21万元,较2020年增加20.36万元,增长5.94%,主要原因是正常经费支出;年末结转和结余14万元,较2020年减少64.29万元,下降82.12%,主要原因是办公支出增加。
本年支出的具体构成为:基本支出200.42万元,占55.18%,项目支出162.79万元,占44.82%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为516.6万元,决算数为363.21万元,完成年初预算的70.31%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为492.6万元,决算数为339.21万元,完成年初预算的68.86%,主要原因是项目支出减少。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为17.38万元,决算数为17.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是正常经费支出。
(三)住房保障支出年初预算数为6.62万元,决算数为6.62万元,完成年初预算的100%,主要原因是正常经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.42万元,其中:
(一)工资福利支出168.04万元,较2020年增加10.87万元,增长6.91%,主要原因是增加人员工资薪金。
(二)商品和服务支出29.31万元,较2020年增加13.46万元,增长84.68%,主要原因是增加了办公支出。
(三)对个人和家庭补助支出3.07万元,较2020年增加1.16万元,增长60.73%,主要原因是增加退休人员政府性奖励。
(四)资本性支出0万元,较2020年减少0.06万元,下降100 %,主要原因是无政府采购支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为382.93万元,决算数为158.2万元,完成预算的41.31%,决算数较2020年增加19.17万元,增长13.79%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数较2020年无增减的主要原因是无出国预算安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为382.93万元,决算数为158.2万元,完成预算的41.31%,决算数较2020年增加19.17万元,增长13.79%,主要原因是上一年度2020年疫情原因我市接待批次减少,2021年疫情缓解后我市招商引资不断发力,强力引进了几家大型企业如世界500强企业国轩高科、宁德时代等,相对增加了商务接待支出。决算数较年初预算数减少224.73万元,下降58.69%,主要原因是遵循过紧日子原则。全年国内公务接待1130批次,累计接待11296人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年无增减变化。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年无增减变化,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是车改后无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出29.32万元,较上年决算数增加20.11万元,增长218.35%,主要原因是:办公经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金162.79万元,占项目支出总额的100%。
组织对“接待专项”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出162.79万元。从评价情况来看,各方面指标均为优,高效完成了各项政务接待任务,坚实保障了重要活动、大型会议和重要团组接待,很好的完成了此项工作。
根据预算绩效管理要求,我部门组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出363.22万元。从评价情况来看,完成了各类接待任务,精心保障了重大活动、大型会议和重要团组接待,达到了绩效目标。
附件4 |
|||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2021年度) |
|||||||||||||
评价部门名称 |
宜春市委市政府接待办 |
下属单位个数 |
0 |
||||||||||
整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|||||||||
资金来源:(1)财政拨款 |
522.6万元 |
363.21万元 |
69.5% |
||||||||||
(2)其他资金 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
资金结构:(1)基本支出 |
134.1万元 |
200.42万元 |
149.46% |
||||||||||
(2)项目支出 |
388.5万元 |
162.79万元 |
41.9% |
||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||
高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障。 |
完成各类接待382批,其中:副国级2批,省部级63批,地厅级及其他政务来宾、专家学者、客商、外宾等297批。此外,还精心保障了重大活动、大型会议和重要团组接待20批。 |
||||||||||||
分解目标自评 |
|||||||||||||
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|||||
管理指标 |
48 |
预算编审管理 |
预算编制完整性 |
完整、齐全 |
完整、齐全 |
8 |
8 |
|
|||||
预算执行管理 |
支付进度率 |
≥98% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||||
“三公经费”控制率 |
目标值≤100% |
58.1% |
8 |
8 |
|
||||||||
预决算信息公开管理 |
按规定公开 |
及时性、完整性 |
及时、完整 |
8 |
8 |
|
|||||||
部门预算管理 |
资金使用合规性 |
符合相关的预算财务管理制度的规定 |
符合 |
8 |
7 |
基本支出经费预算偏少 |
|||||||
资产管理 |
管理制度健全性 |
全性、完整性 |
健全完整 |
8 |
8 |
|
|||||||
产出指标 |
27 |
数量指标 |
完成各类接待批次 |
≥380批 |
382批 |
9 |
9 |
|
|||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行国家相关“三公经费”要求,不超额使用 |
100% |
9 |
9 |
|
|||||||
时效指标 |
完成任务及时性 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|
|||||||
效果指标 |
15 |
社会效益指标 |
凸显宜春接待保障特色 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
满意度指标 |
10 |
满意度指标 |
接待工作满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
100 |
99 |
|
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度本部门接待专项绩效目标:高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障。
单位自评工作开展情况:据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,请相关人员及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关业务科室交流意见,形成报告。
综合评价结论:经绩效项目考评领导小组根据本年度工作开展情况,自评100分。
绩效目标完成情况总体分析:本年度“接待专项经费”管理规范,按计划完成,项目可持续性强,服务对象总体较满意。
偏离绩效目标的原因:
部分绩效指标前期规划不够充分,绩效指标不够完善,使得资金使用标准不够明确。
改进措施、绩效自评结果应用情况:需制定更加明确的绩效指标与制度,使得在具体实施过程中能严格按制度执行,确保各项工作完成质量度高,同时要进一步加强部门预算执行的及时和均衡。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||
项目名称 |
接待专项 |
|||||||||||
主管部门 |
宜春市委市政府接待办 |
实施单位 |
宜春市委市政府接待办 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
388.5 |
162.79 |
162.79 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
382.5 |
156.79 |
156.79 |
— |
100% |
— |
||||||
上年结转资金 |
6 |
6 |
6 |
— |
0 |
— |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障。 |
完成 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出 指标 |
数量指标 |
完成各类接待批次 |
≥380批 |
382批 |
15 |
15 |
|
|||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行国家相关“三公经费”要求,不超额使用 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
时效指标 |
完成任务及时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
经费支出的节约性 |
节约率≥10% |
58.1% |
10 |
10 |
|
||||||
效益 指标 |
社会效益 指标 |
凸显宜春接待保障特色 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
可持续影响指标 |
提升接待保障水平 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
接待工作满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
总分(含预算执行率10分) |
100 |
100 |
|
(三)部门评价项目绩效评价情况。
部门评价报告
评价类型:?实施过程评价 ?完成结果评价
项目名称: 接待专项
项目单位: 宜春市接待办
主管部门: 宜春市接待办
评价时间: 2021年1月1日至 2021年12月31日
组织方式:□财政部门 □主管部门 ?项目单位
评价机构:□第三方机构 □专家组 ?项目单位评价组
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目立项背景:为了保证接待专项工作的正常开展,通过不断完善提高接待业务的正常开展和运行,实现工作顺利开展的基本目标。
2.项目实施情况:用于日常接待工作业务正常运转所需经费。
3.经费来源和使用情况:接待工作运行经费资金来源于财政拨款,并纳入部门预算专项管理。2021年部门预算安排办公费388.5万元,累计经费支出162.79万元。
(二)项目绩效目标。
1.总体目标
在市委、市政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持“务实、节俭、高效”原则,围绕中心、服务大局,履行接待部门职能作用,为市委市政府顺利开展工作、扩大对外交流,推动经济社会高质量发展提供有力保障。
2.阶段性目标
完成各类接待,精心保障重大活动、大型会议和重要团组接待。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
为全面实施预算绩效管理,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)等文件要求,开展项目支出绩效评价工作。评价内容包括:项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。
(二)根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关键指标。
1.绩效评价原则
绩效评价结合我办工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。
2.评价指标体系
指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中:
决策(一级指标)15分,分为3个分指标(二级指标)。
过程(一级指标)15分,分为3个分指标(二级指标)。
产出(一级指标)30分,分为3个分指标(二级指标)。
效益(一级指标)40分,分为4个分指标(二级指标)。
3.评价标准
坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。
4.评价方法
采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。
(三)绩效评价工作过程
据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,请相关人员及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关业务科室交流意见,形成报告。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
1.评分结果
经绩效项目考评领导小组根据本年度工作开展情况,自评100分。
2.主要结论
本年度“接待专项经费”管理规范,按计划完成,项目可持续性强,服务对象总体较满意。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
项目立项分析:项目按照规定的程序申请立项,所提交的文件、材料是否符合相关要求,事前经过必要的可行性研究,根据评分标准分值为5分,得分5分。
绩效目标分析:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目方案实施内容相对应;与项目经费预算金额或资金量相匹配,根据评分标准分值为5分,得分5分。
预算编制科学性:预算资金分配方式、依据符合有关资金管理办法的要求,根据评分标准分值为5分,得分5分。
(二)项目过程情况
财政资金到位率:2021年财政核拨162.79万元,项目2021年实际支出162.79万元,项目支出实现率100%,根据评分标准分值为5分,得分5分。
管理制度健全性:已制定相应的管理制度,根据评分标准分值为5分,得分5分。
资金使用合规性:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,支出依据合规,根据评分标准分值为5分,得分5分。
(三)项目产出与效益
完成各类接待批次:完成各类接待382批,根据评分标准分值10分,得分10分。
经费支出合规性:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,支出依据合规,根据评分标准分值为10分,得分10分。
完成任务及时性:及时完成了项目预算,根据评分标准分值10分,得分10分。
经济效益:经费支出的节约性,根据评分标准分值10分,得分10分。
社会效益:凸显了宜春接待保障特色较为明显,根据评分标准分值10分,得分10分。
可持续发展:提升了接待保障水平,根据评分标准分值10分,得分10分。
服务对象满意度:服务对象的综合满意度高,根据评分标准分值10分,得分10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验及做法
监管有力,经费到位,及时按计划使用。业务科室在使用经费时,提前做好相关筹备工作,提出经费使用要求并在工作完成后及时填报相关凭据,确保了资料的完整性。
(二)存在的问题
绩效管理的经验还存在不足,一是项目的部分成果没法用指标形式表示;二是绩效考评指标的设计有待完善。
六、有关建议
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更具科学性。
七、其他需要说明的问题
无
部门评价表
项目名称: |
接待专项 |
|||||||||||||
主管部门 |
市接待办 |
项目实施单位 |
市接待办 |
|||||||||||
项目负责人 |
张勤 |
联系电话 |
0795-31998858 |
|||||||||||
项目类型 |
经常性项目( √ ) 一次性项目( ) |
|||||||||||||
计划投资额 (万元) |
388.5 |
实际到位资金(万元) |
162.79 |
实际使用情况(万元) |
162.79 |
|||||||||
其中:中央财政 |
0 |
其中:中央财政 |
0 |
|
0 |
|||||||||
省财政 |
0 |
省财政 |
0 |
|
0 |
|||||||||
市县财政 |
388.5 |
市县财政 |
162.79 |
|
162.79 |
|||||||||
其他 |
0 |
其他 |
0 |
|
0 |
|||||||||
二、绩效评价指标评分 |
||||||||||||||
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
||||||||
决策 |
30 |
项目立项 |
5 |
立项依据充分性 |
5 |
5 |
||||||||
绩效目标 |
5 |
绩效目标合理性 |
5 |
5 |
||||||||||
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
5 |
5 |
||||||||||
过程 |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
5 |
5 |
|||||||||
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
5 |
||||||||||
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
5 |
5 |
||||||||||
产出 |
70 |
产出数量 |
10 |
完成各类接待批次 |
10 |
10 |
||||||||
产出质量 |
10 |
经费支出合规性 |
10 |
10 |
||||||||||
产出时效 |
10 |
完成任务及时性 |
10 |
10 |
||||||||||
效益 |
经济效益 |
10 |
经费支出的节约性 |
10 |
10 |
|||||||||
社会效益 |
10 |
凸显宜春接待保障特色 |
10 |
10 |
||||||||||
可持续影响 |
10 |
提升接待保障水平 |
10 |
10 |
||||||||||
满意度 |
10 |
接待工作满意度 |
10 |
10 |
||||||||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
||||||||
评价等次 |
优? 良□ 中 □ 差□ |
|||||||||||||
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 |
注:指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。
(六)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
附件: