目 录
第一部分 民进宜春市委会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 民进宜春市委会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 民进宜春市委会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民进宜春市委会概况
一、部门主要职责
1.贯彻、执行上级组织和同级代表大会决议、决定,定期向上级组织报告工作。
2.听取审议主任委员会的报告。
3.讨论、决定本地区重大事项,履行参政议政、民主监督、政治协商职能。
4.选举民进宜春市委员会组成同级委员会。
二、机构设置及人员情况
民进宜春市委会共有预算单位1个,包括民进宜春市委会本级。编制人数3人,其中:行政编制3人。实有人数3人,其中:在职人数3人,包括行政人员3人。
第二部分 民进宜春市委会2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 民进宜春市委会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年民进宜春市委会收入预算总额为57.7万元,较上年预算安排减少4.45万元,下降7.16%;其中:财政拨款收入48.26万元,占收入预算总额的83.64%;上年结转(结余)9.44万元,占收入预算总额的16.36%。
(二)支出预算情况
2022年市民进支出预算总额为57.7万元,较上年预算安排减少4.45万元,下降7.16%;其中:
按支出项目类别划分:基本支出35.3万元,占支出预算总额的61.18%,较上年预算安排减少12.45万元,下降26.07%,其中:工资福利支出31.22万元,商品和服务支出4.08万元;项目支出22.4万元,占支出预算总额的38.82%,较上年预算安排增加8万元,增长55.56%,其中:参政议政12.96万元、上年结转(结余)9.44万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出49.61万元,占支出预算总额的85.98%,较上年预算安排减少4.81万元;社会保障和就业支出5.68万元,占支出预算总额的9.84%,较上年预算安排增加0.31万元;住房保障支出2.41万元,占支出预算总额的4.18%,较上年预算安排增加0.05万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出31.22万元,占支出预算总额的54.11%,较上年预算安排减少12.51万元;商品和服务支出26.48万元,占支出预算总额的45.89%,较上年预算安排增加8.06万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年民进宜春市委会财政拨款支出预算48.26万元,占支出预算总额的83.64%,较上年预算安排减少13.89万元,下降22.35%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出预算40.34万元,社会保障和就业支出预算5.51万元,住房保障支出预算2.41万元。
按支出项目类别划分:基本支出35.3万元,较上年预算安排减少12.45万元,其中:工资福利支出31.22万元,商品和服务支出4.08万元。项目支出12.96万元,较上年预算安排减少1.44万元,其中:参政议政12.96万元。
(四)政府性基金情况
2022年民进宜春市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资产经营情况
2022年民进宜春市委会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算4.08万元,比2021年预算增加0.06万元,增长1.49%。
按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年民进宜春市委会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八) 国有资产占有使用情况
截止2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:未安排。
(九)参政议政项目情况说明
1.项目概述: 突出民进在文化、教育和新闻出版等领域的界别特色,形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果,彰显了宜春民进组织的新作为。
2.立项依据:宜办字【2003】111号文件(三定方案)
3.实施主体: 民进宜春市委会
4.实施方案:以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届历次全会精神为统领,认真贯彻落实民进中央、民进江西省委会有关会议精神,发挥本会界别优势,全面加强自身建设,切实履行参政党职能,注重加强人才培养和制度建设,提升履职实效。
5.实施周期:2022年1月1日—2022年12月31日
6.年度预算安排:22.4万元
7.绩效目标和绩效指标:
总 |
年度绩效目标 |
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2022年,我会工作符合“三定方案”赋予的职责,符合国家法律法规,符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2021年度工作安排,绩效目标清晰明确,与2022年度部门预算相配备,为推动宜春高质量跨越式发展、建设区域中心城市贡献民进的力量。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
提交调研报告数量(篇) |
4篇 |
提交政协大会发言、提案数量(篇) |
8篇 |
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提交社情民意数量(篇) |
10篇 |
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质量指标 |
被采纳调研报告数量(篇) |
2篇 |
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被采纳政协大会发言、提案数量(篇) |
4篇 |
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被采纳社情民意数量(篇) |
6篇 |
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时效指标 |
完成及时率 |
≥100% |
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成本指标 |
成本节约率 |
≥100% |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
确保参政议政、政治协商、民主监督质量高,有成效 |
≥100% |
满意度 指标 |
满意度指标 |
社会公众或全市会员对参政议政工作满意度(%) |
≥98% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年民进宜春市委会“三公”经费一般公共预算安排2.24万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:没有因公出国(境)安排。
公务接待费2.24万元,比上年增0万元,主要原因是:预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:公车制度改革后,单位取消公务用车,公车运维费相应取消。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:公车制度改革后,本单位不能新增购置公车且无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)社会保障与就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。